株洲市工业和信息化局2020年部门预算和 “三公”经费预算说明

发布日期:2020-02-19信息来源:

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

株洲市工业和信息化局是负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策;负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。

(二)根据本市国民经济和社会发展总体规划,拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施;会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策并监督检查执行情况;研究和规划全市工业产业投资布局;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;组织实施相关行业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作;协调减轻工业企业负担工作。

(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(四)负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作,负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作;会同有关部门综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业,建立服务工作体系;加强对中央在株企业服务。

(五)组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施;编制技术改造规划并组织实施;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合和相关科研成果产业化;负责牵头推进智能制造业发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展;指导相关行业加强质量管理工作。

(六)研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题;负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作;拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;指导、促进民营经济和中小企业发展,推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系建设;负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作;负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。

(七)参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;负责工业企业的节能考核和监察工作;组织推进工业企业清洁生产工作;组织 重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

(八)根据本市国民经济和社会发展总体规划和产业发展方向,指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级,推进创意产业、工业设计业发展;会同有关部门拟定产业用地标准,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作,协调推进工业园区产业发展。

(九)综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责全市电力行政执法工作;负责煤炭、电力要素保障、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作;负责盐业和国家储备盐的相关管理工作;促进工业企业的内部物流社会化;负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。

(十)组织拟订全市信息化发展规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设。

(十一)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作;指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展;指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展;依法监管信息服务市场。

(十二)指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件;负责信息安全工程和使用财政性资金建设、改建、扩建的信息工程审查工作。负责财政性投资重大信息化项目的前置审核工作。

(十三)制订全市无线电管理的具体办法并组织实施;协调处理本市行政区域无线电管理;会同有关部门审查行政区域内无线电(站)的建设布局和台(站)址,指配频率和呼号并核发电台执照;负责征收无线电管理规费;负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。

(十四)承担全市国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责协调保障军品生产工作。

(十五)指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

(十六)指导市企业管理协会的有关工作,负责联系相关产业协会和社会中介组织。

(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数97人,实有人数94人。内设科室14个,分别为:办公室、人事科、产业政策法规与工业能源利用科、综合研究室、运行监测协调科、科技与投资规划科、园区发展科、装备工业与人工智能科、中小企业科(中小企业党建指导科)、原材料和消费品工业科、军民融合发展科、军民融合产业科、电子通信和软件产业科(市国防动员委员会信息动员办公室)、无线电管理科(省无线电管理委员会办公室株洲市管理处)。下属二级机构8个,分别是:市智能制造推进中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无电线监测站、市节能减排监督管理处。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入是一般公共预算收入;支出是保障局机关及直属单位基本运行的经费。

本部门无下属预算单位,8个下属二级机构全部纳入我局机关统一核算。

(一)收入预算:2020年年初预算数2472.30万元,全部是一般公共预算拨款2472.30万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2020年年初预算数2472.30万元,其中,社会保障和就业支出342.46万元,卫生健康支出204.04万元,资源勘探工业信息等支出1801.85万元,住房保障支出123.95万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为2472.30万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资452.57万元、津贴补贴173.16万元、绩效工资101.08万元、奖金340.94万元、其他工资福利支出406.98万元、对个人和家庭的补助269.27万元、公用经费728.30万元等。

2.项目支出:无

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为2472.30万元,比上年增加143.07万元,主要原因是工资调标造成人员经费上涨及增加暖办、园区办、谷办工作经费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排728.30万元,比上年度预算增加92.02万元,主要原因是增加暖办、园区办、谷办工作经费。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为385.20万元。包含:办公设备类162.9万元、办公家具类22.00万元、办公耗材类22.30万元、服务类178.00等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房8860.12平方米;车辆9辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆;单位价值200万以上大型设备2套。2020年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2472.30万元,其中,基本支出2472.30万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数104万元,其中:公务接待费30万元、公务用车购置费25万元,公务用车运行费35万元、因公出国(境)费14万元。2020年公务用车购置数1台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加10万元,主要是因为单位两辆公车购置时间较长,车况较差,维修费用高,已达到报废年限,按规定申请购置新车。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费15万元,主要用于单位举办各类会议支出。

2020年预算安排培训费20万元,主要用于单位干部职工各类培训支出。

(七)其他事项。本单位2020年预算中政府性基金拨款部门支出总表未作预算安排无数据,纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表未作预算安排无数据,项目支出预算明细表未作预算安排无数据,市级专项资金预算绩效目标汇总表未作预算安排无数据,市级专项资金支出方向绩效目标表未作预算安排无数据。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

株洲市工业和信息化局2020年度部门预算公开表格


责任编辑:市工信局